Задать вопрос:
Исправление ошибок в декларации по налогу на имущество
Если вы обнаружили ошибку при исчислении налога на имущество за предыдущие годы, будьте внимательны. Возможно, внесением исправлений только в декларацию по этому налогу дело не обойдется. Придется корректировать и данные "прибыльной" декларации. Как правильно сделать корректировки: подать уточненки или учесть все в декларациях текущего года?
Тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2012 году
По каким тарифам им платить взносы в Пенсионный фонд - 26% или 22% индивидуальным предпринимателям? Естественно, всем хочется платить по более низким ставкам.
Возвращаем перерасход средств на пособия из ФСС по итогам года
Если по итогам 2011 г. сумма выплаченных работникам пособий превысила начисленные взносы на "больничное" страхование, за разницей придется идти в ФСС. Что предпринять в такой ситуации?
НДС при импорте товаров: Россия, Беларусь, Казахстан
Множество сложностей возникает и у российских импортеров, ввозящих товары из стран Таможенного союза (ТС). Рассмотрим вопросы, связанные с применением "импортных" положений Протокола о товарах (Протокол от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе"). Но сначала рассмотрим общий порядок действий российского импортера товаров из Беларуси и Казахстана, касающихся НДС.
Заявительный порядок возмещения НДС
Организация возместила НДС в заявительном порядке, однако по итогам камеральной проверки в возмещении было отказано. По требованию инспекции компания вернула налог в бюджет, а также уплатила начисленные на его сумму проценты. Вместе с тем впоследствии решение ИФНС об отказе в возмещении было отменено вышестоящим налоговым органом. Должна ли инспекция вернуть организации уплаченные проценты?
Россия – Беларусь – Казахстан: НДС при экспорте товаров
Вот уже более года порядок уплаты НДС при ввозе-вывозе товаров из одной страны таможенного союза в другую регулирует Протокол о товарах. Он, напомним, - часть Соглашения о принципах взимания косвенных налогов в ТС. За этот год накопилось много вопросов об НДС-расчетах при торговле с белорусскими и казахскими контрагентами. В частности, о порядке применения и подтверждения нулевой ставки при вывозе товаров из России в Беларусь и Казахстан. Нам задают много вопросов общего характера, поэтому для начала рассмотрим алгоритм действий российского экспортера товаров в страны ТС.
Сроки представления документов по требованию
У нас следующая ситуация. Получили требование налоговой представить в рамках выездной проверки ряд документов. Требование датировано 4-м июля. А уже 5-го июля нам вручили решение налогового органа о приостановлении выездной проверки "в связи с необходимостью истребования документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 Налогового кодекса". Должны ли мы представлять запрошенные документы в 10-дневный срок или можно дождаться, когда проверка возобновится?
Срок проведения камеральной проверки истек
Декларацию по налогу на прибыль за 2010 г. я сдала в инспекцию 23 марта. Буквально сегодня мне позвонили и сказали, что им для камеральной проверки нужны пояснения по одному эпизоду. Они как-то хитро сравнили данные из декларации по НДС со сведениями о материальных затратах, отраженных в балансе, и тут "выяснилось", что учтены "лишние" расходы при расчете налога на прибыль. Должна ли я что-либо пояснять, если срок "камералки" уже истек?
Какие документы инспекция вправе требовать в рамках камеральной проверки декларации по НДС
За II квартал у нас НДС к возмещению. Сумма не очень большая и есть возможность "перенести" вычет по нескольким сделкам на следующий период. Говорю это потому, что работаю бухгалтером не так давно. С подтверждающими вычет документами все в порядке. Вправе ли инспекторы запросить еще какие-либо документы? Боюсь, что с их представлением у меня может возникнуть проблема.
Счет-фактура на аванс не выставлялся
Получили из налоговой требование представить документы в рамках встречной проверки одного из наших контрагентов за 2009 г. Требуется представить все документы по операциям с данной организацией, в том числе выписку из Книги покупок и продаж. Проблема в том, что последняя наша с ним совместная сделка прошла в декабре 2009 г.: 14 декабря была получена оплата, а товар отгрузили 17 декабря. Счет-фактура на аванс не выставлялся. Связь с контрагентом утеряна - расположены были в другом регионе и сейчас ни по одному телефону не отвечают. Подскажите, как лучше поступить: представить документы как есть или же в выписке из Книги продаж отразить счет-фактуру на аванс?